Orden de Compra. Nº2273-1124-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-495-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1124-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-495-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-495-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 18715
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS Y RECEPCION DE FACTURA

ACEPTACION ORDEN DE COMPRA  :

 

 NO SE RECIBIRAN  POR PARTE DE ESTE MUNICIPIO MERCADERIAS O SERVICIOS, SI EL  PROVEEDOR PREVIAMENTE NO TIENE ACEPTADA  LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA  EN EL PORTAL WWW. MERCADOPUBLICO

 

ENTREGA FACTURA

 

BODEGA CENTRAL NO RECIBIRA FACTURAS SI  NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA, Y A LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIA DESPACHO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Daniela
Razón Social Amaro Publicidad Ltda.
R.U.T. 76.215.772-1
Sucursal Daniela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121602
Impresión de rollo grabado1UnidadIMPRESION DE PENDON ROLLER TELA PVC. MEDIDAS 1.40CMS ANCHO X 80 CMS DE ALTO. CUATRICROMIA (4X0), CON DOS TRAVESAÑOS Y ESTUCHE. DEBE INCLUIR LOGO MUNICIPAL, LOGO DIRECCION, LOGO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO Y NOMBRE DE PROYECTO.VER ANEXO ADJUNTOIMPRESION DE PENDON ROLLER TELA PVC. MEDIDAS 1.40CMS ANCHO X 80 CMS DE ALTO. CUATRICROMIA 4X0, CON DOS TRAVESAÑOS Y ESTUCHE. DEBE INCLUIR LOGO MUNICIPAL, LOGO DIRECCION, LOGO SUBSECRETARIA PREVENCION DEL DELITO Y NOMBRE DE PROYECTO $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
82121602
Impresión de rollo grabado3UnidadIMPRESION E INST. DE LIENZOS(PASACALLES)EN PVC,MEDIDAS 7MTS.X1MTS.EN CUATRICROMIA(4X0). DEBE INCLUIR CUERDAS,OJETILLOS DE METAL,TRAVESAÑOS.ADEMAS, LOGO MUNICIPAL,LOGO DIRECCION.LOGO SUBSECRETARIA DIRECCION DEL DELITO Y NOMBRE DE PROYECTO.VER ANEXO ADJUNTOMPRESION E INST. DE LIENZOSPASACALLESEN PVC,MEDIDAS 7MTS.X1MTS.EN CUATRICROMIA4X0. DEBE INCLUIR CUERDAS,OJETILLOS DE METAL,TRAVESAÑOS.ADEMAS, LOGO MUNICIPAL,LOGO DIRECCION.LOGO SUBSECRETARIA DIRECCION DEL DELITO Y NOMBRE DE PROYECTO.VER ANEXO ADJUNTO $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
Total Neto $ 98.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.715
TOTAL OC $ 117.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.