Orden de Compra. Nº2273-1227-SE18 "UNIFORMES PARA VIGILANTES, D.C N° 683 ear."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1227-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2018
Nombre de la Orden de Compra UNIFORMES PARA VIGILANTES, D.C N° 683 ear.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-202-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 487503,9
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y OTROS

DESPACHO  EL OLIVAR 02595,PDO. 47  DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES  DE 8:30 A 13:30 Y   FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945

 

TESORERIA MUNICIPAL 223896639 - 6648 – 6649 – 6650; consulta de pago.

 CORREO:tesorería.lapintana@gmail.com

 

REMITIR FACTURA Al CORREO  Bodegamuni1335@gmail.com

 

 

Recepción de productos:

No se recepcionarán bienes y/o se ejecutarán los servicios contratados, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra respectiva.

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra.

Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Maria Comercial
Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALBER
R.U.T. 76.228.563-0
Sucursal Santa Maria Comercial
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181531
Ropa reflectante o accesorios30UnidadPANTALONES DE INVIERNOPANTALONES DE INVIERNO,PRECIO INCLUYE VALOR DE ENVIO.se entregan muestras $ 22.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.240 $ 660.240
46181531
Ropa reflectante o accesorios15UnidadCORBATAS NEGRACORBATAS NEGRA $ 5.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.120 $ 75.120
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre15UnidadPARKAS PARKAS $ 39.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.970 $ 599.970
53103101
Chalecos de caballero15UnidadCHALECOS MANGA LARGA CHALECOS MANGA LARGA $ 22.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.120 $ 330.120
53101602
Camisas de hombre30UnidadCAMISAS MANGA LARGACAMISAS MANGA LARGA $ 19.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.240 $ 570.240
53102516
Gorras15UnidadGORRAS (VER ANEXO ADJUNTO, CON ESPECIFICACIONES)GORRAS $ 22.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.120 $ 330.120
Total Neto $ 2.565.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 487.504
TOTAL OC $ 3.053.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.