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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2273-1230-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-307-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2273-307-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
607050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-11-2021 |
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Proveedor |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Razón Social |
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
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R.U.T. |
79.622.710-9 |
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Sucursal |
CORVALAN VILLARROEL LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11111701
| Arena silícea | 1 | Metro Cúbico | maicillo amarillo | 30 MAICILLO AMARILLO DESPACHO EN 1 DÍA CON PREVIA COORDINACIÓN ENTRE AMBAS PARTES |
$ 345.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 345.000
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$ 345.000
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11111808
| Arcilla común | 1 | Metro Cúbico | arcilla roja
Por la naturaleza del producto, se debe despachar en Avenida Santa Rosa N°13345,
persona de contacto Pedro Jaramillo | 30 GRAVILLA DE LADRILLO DESPACHADO EN 1 DÍA EN BODEGA MUNICIPAL PARA AMBOS PRODUCTOS |
$ 2.850.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.850.000
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$ 2.850.000
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Total Neto
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$ 3.195.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 607.050
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$ 3.802.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.