Orden de Compra. Nº2273-1240-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-320-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1240-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-320-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-320-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INK CHILE
Razón Social COMERCIAL INK SPA
R.U.T. 77.442.843-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INK CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1GlobalDE ACUERDO AL PUNTO 2 "ESPECIFICACIONES TECNICAS" DE LAS BASES TECNICAS. ADJUNTAS.35 TONER BROTHER TN-3479, 30 TONER BRTOHER TN-3499, 07 TONER BROTHER TN-419 NEGRO, 06 TONER BROTHER-419 CYAN, 06 TONER BROTHER-419 YELLOW, 06 TONER BROTHER TN-419 MAGENTA, SE OFERTA EL TONER BROTHER TN-419 YA QUE EL TONER TN-416 ESTA SIN STOCK, 12 DRUM BR $ 14.069.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.069.430 $ 14.069.430
Total Neto $ 14.069.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 14.069.430

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.