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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2273-1264-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-11-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DESDE 2273-287-R121,DC 1826,EXP. 30946 cpm |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2273-287-R121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
510150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Majada |
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Razón Social |
CLAUDIO ENRIQUE UGALDE CONTRERAS
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R.U.T. |
6.816.323-4 |
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Sucursal |
Majada |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111016
| Polietileno | 30 | Rollo | Polietileno transparente de 200 micras de 2 metros, que
abra hasta los 4 metros aprox. rollos de 45 kilos | POLIETILENO TRANSPARENTE DE 200 MICRAS DE 2 MTS ABRE A 4 MTS PESO ROLLO DE 45 KILOS |
$ 89.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.685.000
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$ 2.685.000
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Total Neto
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$ 2.685.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 510.150
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$ 3.195.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.