|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2273-1335-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-06-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2273-774-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SIVICULTURA URBANA
PERSONA RESPONSABLE
SR ESTEBAN SAGRISTA
FONO 3896521 |
|
Proveniente de Licitación
|
2273-774-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
33516 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
CLAUDIO ENRIQUE UGALDE CONTRERAS
|
|
R.U.T. |
6.816.323-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121610
| Maderas duras | 280 | Unidad | Maderas duras | TUTORES DE EUCALIPTUS DE 2,4MTS DE LARGO, 2-3" DE DIAMETRO |
$ 630,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 176.400
|
$ 176.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 176.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 33.516
|
|
$ 209.916
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.