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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2273-1349-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2273-971-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
PROG. DIVERSIDAD EN LA INCLUSION SOCIAL
DECRETO COMPRA N° 2000/2105
SOLICITADO. SRA. MARIANELA AHUMADA |
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Proveniente de Licitación
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2273-971-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
7955,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
GONZALEZ PEREZ MAURICIO Y OTROS
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R.U.T. |
53.301.889-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 106 | Unidad | Publicidad en carteles | DIPTICOS MEDIDAS 25 X 20 CM. (VER ANEXO ADJUNTO) |
$ 395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.870
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$ 41.870
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Total Neto
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$ 41.870
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.955
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$ 49.825
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.