Orden de Compra. Nº2273-1389-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-659-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1389-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-659-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-659-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 12540,19
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CORDILLERA SOCOIMPEX
Razón Social SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORDILLERA
R.U.T. 78.491.950-1
Sucursal CORDILLERA SOCOIMPEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro12UnidadCUADERNOS DOBLE CHICO CUADRO GRANDE DE 100 HOJAS.CUADERNOS DOBLEZ DE 100 HJS CUADRO GRANDE $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.592 $ 2.592
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadNOTAS ADHESIVAS DE COLORES NOTAS ADHESIVAS 76X76 100 HJS COLORES $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad NOTAS ADHESIVAS ZIG ZAG NOTAS ADHESIVAS 76X76 100 HJS POP UP (Z) $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.170 $ 2.170
14111509
Artículos de papelería3UnidadRESMAS PAPEL CARTA DE BARIADOS COLORES ESPECTRA. RESMAS DE PAPEL COLOR SPECTRA 500HJS $ 4.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.404 $ 13.404
23101502
Perforadoras4UnidadPERFORADORAS MODELO ISOFIT PP335 O SIMILAR.PERFORADOR S-508 SELLO CON CAPACIDAD DE HASTA 20HJS $ 1.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.704 $ 5.704
43211713
Almohadillas táctiles6UnidadALMOHADILLA DACTILAR CON TINTATAMPON DACTILAR $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.628 $ 2.628
44101707
Corcheteras4UnidadCORCHETERAS MODELO B515 STANLEY O SIMILAR. CORCHETERAS METALICAS S-306 SELLOFFICE $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792 $ 3.792
44101801
Calculadoras o accesorios3UnidadCALCULADORAS TRADICIONALESCALCULADORAS BASICAS CASINE $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
44111607
Archivadores de cheques10UnidadLOMOS ANCHO COLOR BEIGE O BLANCO LOMO PARA ARCHIVADOR BLANCO SET DE 10 UNIDADES AUTOADHESIVAS $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS STANLEY O SIMILAR TIJERAS PARA OFICINA 7" SELLOFFICE $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.467 $ 1.467
44121620
Dedo de goma6UnidadDEDOS DE GOMA DEDOS DE GOMA $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
44121634
Rollos dispensadores de pegamento1CajaSTICK FIX DE BUENA CALIDAD CAJA DE 12 PEGAMENTOS DE 36GRS EN BARRA DIXON $ 4.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.752 $ 4.752
44121701
Lápiz pasta10UnidadLAPIZ TINTA DE COLOR GEL AZUL LAPIZ TINTA GEL 0.7 JELLER $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
44121701
Lápiz pasta30UnidadLAPIZ AZUL PUNTA FINA LAPIZ PASTA PUNTA FINA AZUL $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.860 $ 1.860
44121804
Borradores2UnidadBORRADORES DE PIZARRA BORRADORES PARA PIZARRA PROARTE $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626 $ 626
44122008
Divisores con uñetas10UnidadSET DE SEPARADORES DE VARIADOS COLORES SET DE SEPARADORES OFICIO DE 6 POSICIONES $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
44122008
Divisores con uñetas30UnidadSEPARADORES DE BANDERITAS DE COLORES SEPARADORES DE 4 COLORES 100 UNIDADES BANDERITAS FLUOR $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
Total Neto $ 66.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.540
TOTAL OC $ 78.541


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.