Orden de Compra. Nº2273-1448-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-649-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1448-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-649-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-649-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTACION ORDEN DE COMPRA

 NO SE RECIBIRAN  POR PARTE DE ESTE MUNICIPIO MERCADERIAS O SERVICIOS, SI EL  PROVEEDOR PREVIAMENTE NO TIENE ACEPTADA  LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA  EN EL PORTAL WWW. MERCADOPUBLICO.

ENTREGA DE FACTURA

BODEGA CENTRAL NO CURSARA EL PAGO DE  FACTURAS SI  NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA, Y A LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIA DESPACHO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imagen y Color
Razón Social MIGUEL ANGEL IBARRA ABARCA
R.U.T. 6.224.743-6
Sucursal Imagen y Color
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION, ESCENARIO Y GENERADOR SEGUN DETALLE ADJUNTO, PARA EVENTO ARTISTICO A REALIZARSE EL DIA VIERNES 26 JUNIO DEL 2015 EN LA CASA DE LA CULTURASERVICIOS PARA EVENTOS $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
80141607
Producción de eventos1GlobalARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION, ESCENARIO Y GENERADOR SEGUN DETALLE ADJUNTO, PARA EVENTO ARTISTICO A REALIZARSE EL DIA SABADO 27 JUNIO DEL 2015 EN LA CASA DE LA CULTURASERVICIOS PARA EVENTOS $ 840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.