Orden de Compra. Nº2273-173-SE16 "DECRETO COMPRA 2000-25 CPM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-173-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-02-2016
Nombre de la Orden de Compra DECRETO COMPRA 2000-25 CPM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-8-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 889200
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTACION ORDEN DE COMPRA

Recepción de productos:

No se recepcionarán bienes y/o se ejecutarán los servicios contratados, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra respectiva.

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra.

Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETRINOVIC Y CIA LTDA.
Razón Social PETRINOVIC Y CIA LTDA
R.U.T. 79.534.260-5
Sucursal PETRINOVIC Y CIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56121703
Gabinetes12GlobalCONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO COMPLETO, COMPUTARIZADO DE ULTIMA GENERACION,ATS INTEGRADO CON SERVICIOS DE MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS INCLUIDAS.Arriendo de gabinete psicotécnico con mantenciones incluidas, con dos computadores all in one Valor neto mensual $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680.000 $ 4.680.000
Total Neto $ 4.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 889.200
TOTAL OC $ 5.569.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.