Orden de Compra. Nº
2273-1810-SE11
"
DECRETO DE COMPRA 2000-1835
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-1810-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
DECRETO DE COMPRA 2000-1835
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2273-1301-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
33757,3
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO
TODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SANTA ROS 12975, BODEGA MUNICIPAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRV
Razón Social
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A
R.U.T.
76.814.370-6
Sucursal
GRV
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
12
Unidad
MOPAS DE LIMPIEZA SIN MANGO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
47131615
Escobillones
10
Unidad
ESCOBILLONES
$ 689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.890
$ 6.890
47131602
Paños de limpieza absorbente
20
Unidad
TRAPEROS DE ALGODON PARA PISOS
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
PAÑOS PARA SACUDIR
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
47131830
Productos de limpieza de muebles
40
Unidad
LUSTRA MUEBLES
$ 554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.160
$ 22.160
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad
DESINFECTANTE SPRAY TIPO LYSOFORT O SIMILAR
$ 999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.980
$ 19.980
53131608
Jabones
40
Unidad
LIMPIAVIDRIOS 275 CC BRIMAX
$ 351,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.040
$ 14.040
53131608
Jabones
5
Litro
DE JABON GLICERINA
$ 1.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.950
$ 5.950
12141901
Cloro Cl
40
Litro
LITROS CLORO
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
12161902
Detergentes surfactantes
10
Litro
VIN AMONIACLORO BOTELLA DE 1.200 CC.
$ 834,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.340
$ 8.340
31211910
Mitones
15
Par
PARES DE GUANTES IMPEKE AMARILLO Nº 7
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.050
$ 4.050
14111704
Papel higiénico
250
Rollo
ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORT ROLLO DE 50 MTS.
$ 159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.750
$ 39.750
14111703
Toallas de papel
150
Rollo
ROLLOS DE TOALLA ABSORBENTE TIPO NOVA
$ 199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.850
$ 29.850
Total Neto
$ 177.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.757
TOTAL OC
$ 211.427
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.