Orden de Compra. Nº2273-1810-SE11 "DECRETO DE COMPRA 2000-1835"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1810-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2011
Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA 2000-1835
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-1301-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 33757,3
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOTODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SANTA ROS 12975, BODEGA MUNICIPAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRV
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A
R.U.T. 76.814.370-6
Sucursal GRV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza12UnidadMOPAS DE LIMPIEZA SIN MANGO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES  $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890
47131602
Paños de limpieza absorbente20UnidadTRAPEROS DE ALGODON PARA PISOS  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
47131618
Mopas húmedas20UnidadPAÑOS PARA SACUDIR  $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
47131830
Productos de limpieza de muebles40UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.160 $ 22.160
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadDESINFECTANTE SPRAY TIPO LYSOFORT O SIMILAR  $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
53131608
Jabones40UnidadLIMPIAVIDRIOS 275 CC BRIMAX  $ 351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
53131608
Jabones5LitroDE JABON GLICERINA  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950
12141901
Cloro Cl40LitroLITROS CLORO  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
12161902
Detergentes surfactantes10LitroVIN AMONIACLORO BOTELLA DE 1.200 CC.  $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
31211910
Mitones15ParPARES DE GUANTES IMPEKE AMARILLO Nº 7  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
14111704
Papel higiénico250RolloROLLOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORT ROLLO DE 50 MTS.  $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.750 $ 39.750
14111703
Toallas de papel150RolloROLLOS DE TOALLA ABSORBENTE TIPO NOVA  $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
Total Neto $ 177.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.757
TOTAL OC $ 211.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.