|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2273-183-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EX. 5775 CÓCTEL CUENTA PÚBLICA. a compra ágil: 2273-177-COT26 MEMORANDUM 9396 SGL. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
638400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Roxana Pauppein |
|
Razón Social |
ROXANA FRANCISCA PAUPPEIN HERRERA
|
|
R.U.T. |
13.065.474-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Roxana Pauppein |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | SERVICIO DE CÓCTEL PARA CEREMONIA DE CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL PARA
700 PERSONAS, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA.
PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR PROPUESTA TÉCNICA PARA CORROBORAR QUE
SU OFERTA CUMPLE CON LO SOLICITADO
VER FICHA TECNICA ADJUNTA | |
$ 3.360.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.360.000
|
$ 3.360.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.360.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 638.400
|
|
$ 3.998.400
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.