Orden de Compra. Nº2273-1840-SE11 "DECRETO DE COMPRA 2000-1672"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1840-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2011
Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA 2000-1672
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-1164-R111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 60000,1
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOTODOS LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENTREGADOS EN SANTA ROSA 12975, BODEGA MUNICIPAL FONO 3896941
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Andes Telecom Ltda.
Razón Social ANDES TELECOMUNICACIONES, COMERCIO Y SERVICIOS LIM
R.U.T. 76.089.531-8
Sucursal Andes Telecom Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos3CajaCAJAS DE CABLE UTP CAT.6 (305 MTS C/U) 4 PARES  $ 65.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.700 $ 197.700
39121409
Conectores de cables eléctricos200UnidadCONECTORES RJ45 CAT.6  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
39121412
Conectores de soporte posterior50UnidadSOPORTE MURAL CON MODULO RJ45 CAT.6  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000
39121429
Conector de fibra óptica1UnidadPARCH CORD FIBRA OPTICA ST-ST.  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
31162506
Soporte de pared100UnidadTARUGOS 6MM  $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
31162506
Soporte de pared100UnidadROSCALATAS DE 6*1  $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
Total Neto $ 315.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.000
TOTAL OC $ 375.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.