Orden de Compra. Nº2273-1956-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1446-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-1956-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1446-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-1446-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 25764
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Antonio
Razón Social Comercial y Distribuidora Rahien Limitada
R.U.T. 76.230.471-6
Sucursal Manuel Antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100UnidadCAJAS DE CARTON TIPO MC DONALD RESISTENTES  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
25132002
Globos de aire caliente50UnidadGLOBOS PLATEADOS DE GRADUACION  $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
25132002
Globos de aire caliente50UnidadGLOBOS DORADOS DE GRADUACION  $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
25132002
Globos de aire caliente200UnidadGLOBOS SURTIDOS DE COLORES  $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
41123401
Vasos de dosificación200UnidadVASOS DE 200 CC. DESECHABLES TRANSPARENTES  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44102910
Bandejas de laminación200UnidadBANDEJAS DE ACRILICO SIN DISEÑO OVALADAS O RECTANGULARES DE 25 CM. X 15 CM. X 4 CMS. DE PROFUNDIDAD  $ 435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
48101904
Copas de servicio200UnidadCOPAS DESECHABLES TRANSPARENTES LARGAS DE CHAMPAGNE DE 200 CC.  $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.400 $ 17.400
48101902
Platos y cubiertos de servicio300UnidadPLATOS DESECHABLES PARA TORTA  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
52151703
Tenedores domésticos200UnidadTENEDORES DESECHABLES PARA TORTA  $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 135.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.764
TOTAL OC $ 161.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.