Orden de Compra. Nº
2273-1956-SE12
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1446-L112
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-1956-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1446-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2273-1446-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
25764
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Manuel Antonio
Razón Social
Comercial y Distribuidora Rahien Limitada
R.U.T.
76.230.471-6
Sucursal
Manuel Antonio
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
100
Unidad
CAJAS DE CARTON TIPO MC DONALD RESISTENTES
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
25132002
Globos de aire caliente
50
Unidad
GLOBOS PLATEADOS DE GRADUACION
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
25132002
Globos de aire caliente
50
Unidad
GLOBOS DORADOS DE GRADUACION
$ 48,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
25132002
Globos de aire caliente
200
Unidad
GLOBOS SURTIDOS DE COLORES
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
41123401
Vasos de dosificación
200
Unidad
VASOS DE 200 CC. DESECHABLES TRANSPARENTES
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
44102910
Bandejas de laminación
200
Unidad
BANDEJAS DE ACRILICO SIN DISEÑO OVALADAS O RECTANGULARES DE 25 CM. X 15 CM. X 4 CMS. DE PROFUNDIDAD
$ 435,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.000
$ 87.000
48101904
Copas de servicio
200
Unidad
COPAS DESECHABLES TRANSPARENTES LARGAS DE CHAMPAGNE DE 200 CC.
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.400
$ 17.400
48101902
Platos y cubiertos de servicio
300
Unidad
PLATOS DESECHABLES PARA TORTA
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
52151703
Tenedores domésticos
200
Unidad
TENEDORES DESECHABLES PARA TORTA
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
Total Neto
$ 135.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.764
TOTAL OC
$ 161.364
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.