Orden de Compra. Nº2273-2-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2273-2373-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-2-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2273-2373-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE CONSTRUCCION PROYECTO CONSTRUCCION BANDEJON.
Proveniente de Licitación 2273-2373-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna -1
Impuesto 10632,4
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ISSIS INGENIERIA S A
R.U.T. 96.991.310-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101601
Carbón40kilogramoCarbónCARBON COKE $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.960 $ 55.960
Total Neto $ 55.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.632
TOTAL OC $ 66.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.