Orden de Compra. Nº2273-2073-SE19 "SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS AGOSTO CPM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-2073-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2019
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS AGOSTO CPM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-388-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3717 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 121542,62
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda
Razón Social EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA
R.U.T. 79.816.200-4
Sucursal Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS MES DE AGOSTO CONVENIO SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORAS MES DE AGOSTO $ 639.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.698 $ 639.698
Total Neto $ 639.698
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.543
TOTAL OC $ 761.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.