Orden de Compra. Nº2273-2174-SE18 "TUTORES DE EUCALIPTO, D.C N° 1850 ear."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-2174-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra TUTORES DE EUCALIPTO, D.C N° 1850 ear.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-531-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3558 del sistema 215-22-04-012-000-00.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 129200
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y OTROS

DESPACHO  EL OLIVAR 02595,PDO. 47  DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES  DE 8:30 A 13:30 Y   FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945

TESORERIA MUNICIPAL 223896639 - 6648 – 6649 – 6650; consulta de pago.

 CORREO:tesorería.lapintana@gmail.com

REMITIR FACTURA Al CORREO  Bodegamuni1335@gmail.com

Recepción de productos:

No se recepcionarán bienes y/o se ejecutarán los servicios contratados, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra respectiva.

Recepción de facturas:                                   

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra.

Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Forestal Rio Claro Ltda.
Razón Social FORESTAL RIO CLARO LIMITADA
R.U.T. 76.080.970-5
Sucursal Forestal Rio Claro Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103601
Vigas de madera1000UnidadTUTORES DE EUCALIPTO DE 1,5 A 2" DE DIAMETRO, Y DE 2,4 METROS DE LARGO (AJUSTARSE 100% A LO SOLICITADO).TUTOR DE EUCALIPTUS DE 1.5 A 2PULGADAS DE 2.4 MTS DE LARGO $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
Total Neto $ 680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.200
TOTAL OC $ 809.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.