Orden de Compra. Nº2273-2310-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-752-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-2310-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-08-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-752-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-752-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 10798,46
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y OTROS

EL OLIVAR Nº 02595 PARADERO Nº 47

SANTA ROSA LA PINTANA

FONOS 022-3896941-42

DE LUNES A VIERNES DE 08:30   A 13:30 HRS.

 

 

ACEPTACION ORDEN DE COMPRA : NO SE RECIBIRAN POR PARTE DE ESTE MUNICPIO MERCADERIA O SERVICIOS, SI  EL  PROVEEDOR PREVIAMENTE  NO TIENE ACEPTADA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.

                                           

 

 

ENTREGA  DE FACTURAS: BODEGA CENTRAL NO SE CURSARA EL PAGO DE FACTURA SI NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA, Y LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CUYEN LTDA
Razón Social COMERCIAL CUYEN LTDA
R.U.T. 76.400.588-0
Sucursal CUYEN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161512
Jarabes12UnidadJUGOS LIQUIDOS SAVOR PIÑA 1.5L. JUGO NECTAR PIÑA 1.5LT ANDINA PLAZO ENTREGA 01 DIA HABIL $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.868 $ 8.868
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos4UnidadBOLSAS TIPO FRUGGELE GOMITAS 430GRS. BOLSAS TIPO FRUGGELE GOMITAS 430GRS. PLAZO ENTREGA 01 DIA HABIL $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadGALLETAS TIPO DONUTS DE 105GRS. GALLETAS TIPO DONUTS DE 105GRS. PLAZO ENTREGA 01 DIA HABIL $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.452 $ 7.452
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadGALLETAS TIPO OBSESION 85GRS.GALLETAS TIPO OBSESION 85GRS. PLAZO ENTREGA 01 DIA HABIL $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252
50181905
Galletas dulces o pastelitos12UnidadGALLETAS TIPO GRETEL 85GRS.GALLETAS TIPO GRETEL 85GRS. PLAZO ENTREGA 01 DIA HABIL $ 509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.108 $ 6.108
50193002
Bebidas Infantiles12UnidadJUGOS LIQUIDOS SAVOR NARANJA 1.5L.JUGO NECTAR NARANJA 1.5LT PLAZO ENTREGA 01 DIA HABIL $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.868 $ 8.868
50193002
Bebidas Infantiles6UnidadJUGOS LIQUIDOS SAVOR MANZANA 1.5L. JUGO NECTAR MANZANA 1.5LT PLAZO ENTREGA 01 DIA HABIL $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.434 $ 4.434
50193002
Bebidas Infantiles6UnidadJUGOS LIQUIDOS SAVOR DURAZNO 1.5L.JUGO NECTAR DURAZNO 1.5LT PLAZO ENTREGA 01 DIA HABIL $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.434 $ 4.434
50201706
Café2UnidadCAFE TIPO FINA SELECCION 170GRS. CAFE NESCAFE TRADICION 170GR PLAZO ENTREGA 01 DIA HABIL $ 2.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.746 $ 5.746
Total Neto $ 56.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.798
TOTAL OC $ 67.632


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.