Orden de Compra. Nº2273-237-SE08 "ARRIENDO DE VEHICULO (SP 2000/437 )"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-237-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-02-2008
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE VEHICULO (SP 2000/437 )
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARRIENDO DE VEHICULOS DESTINADOS AL USO DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES
Proveniente de Licitación 2273-2206-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NANCY PILAR BIZAMA CARRASCO
R.U.T. 12.672.484-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos13DíaArriendo de vehículosTRECE DIAS ARRIENDO DE VHEICULO DIDECO DESDE 15/01/08 AL 31/01/08 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 260.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.