Orden de Compra. Nº
2273-2375-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1733-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-2375-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1733-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2273-1733-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
13395
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Industrial y Comercial Riyan Ltda.
Razón Social
INDUSTRIAL Y COMERCIAL RIYAN LIMITADA
R.U.T.
77.122.530-6
Sucursal
Industrial y Comercial Riyan Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
1
Unidad
SET DE BROCAS PARA MADERA (TODAS LAS MEDIDAS)
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
30151602
Planchas de escurrimiento
2
Unidad
PLANCHAS MDF 18 MM.
$ 16.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
31161501
Prisionero
1
Caja
SOBERVIOS (TORNILLOS ) 8MM.
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
31162309
Estantes de montaje
5
Unidad
PARES DE BISAGRAS DE 8MM.
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
31201610
Colas
2
Litro
DE COLA FRIA PARA CARPINTERO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
31211501
Pinturas al esmalte
1
Litro
DE ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte
1
Litro
DE ESMALTE AL AGUA NEGRO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte
1
Litro
DE ESMAZLTE AL AGUA AMARILLO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte
1
Litro
DE ESMALTE AL AGUA VERDE
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte
1
Litro
DE ESMALTE AL AGUA AZUL
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte
1
Litro
DE ESMALTE AL AGUA ROJO
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.500
$ 3.500
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS DE 4 PULGADAS
BROCHAS DE 4 PULGADAS
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
Total Neto
$ 70.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.395
TOTAL OC
$ 83.895
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.