Orden de Compra. Nº2273-2375-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1733-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-2375-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1733-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-1733-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 13395
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Industrial y Comercial Riyan Ltda.
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL RIYAN LIMITADA
R.U.T. 77.122.530-6
Sucursal Industrial y Comercial Riyan Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1UnidadSET DE BROCAS PARA MADERA (TODAS LAS MEDIDAS)  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
30151602
Planchas de escurrimiento2UnidadPLANCHAS MDF 18 MM.  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
31161501
Prisionero1CajaSOBERVIOS (TORNILLOS ) 8MM.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
31162309
Estantes de montaje5UnidadPARES DE BISAGRAS DE 8MM.  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
31201610
Colas2LitroDE COLA FRIA PARA CARPINTERO  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31211501
Pinturas al esmalte1LitroDE ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte1LitroDE ESMALTE AL AGUA NEGRO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte1LitroDE ESMAZLTE AL AGUA AMARILLO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte1LitroDE ESMALTE AL AGUA VERDE  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte1LitroDE ESMALTE AL AGUA AZUL  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211501
Pinturas al esmalte1LitroDE ESMALTE AL AGUA ROJO  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 4 PULGADASBROCHAS DE 4 PULGADAS $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
Total Neto $ 70.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.395
TOTAL OC $ 83.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.