Orden de Compra. Nº2273-2388-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1021-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-2388-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1021-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-1021-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 16333,73
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTAS

ACEPTACION ORDEN DE COMPRA:

 

 SE RECIBIRAN  POR PARTE DE ESTE MUNICIPIO MERCADERIAS O SERVICIOS, SI EL  PROVEEDOR PREVIAMENTE NO TIENE ACEPTADA  LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA  EN EL PORTAL WWW. MERCADOPUBLICO.

 

ENTREGA DE FACTURA

 

BODEGA CENTRAL NO CURSARA EL PAGO DE  FACTURAS SI  NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA, Y A LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIA DESPACHO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadRESMA DE PAPEL CARTA CHAMEX O SIMILAR RESMA DE PAPEL CARTA CHAMEX $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ TINTA GEL COLOR AZULLAPIZ TORRE GEL METALICO 0,8 MM AZUL $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores20CajaREPUESTOS MAGIC CLIP REPUESTOS MAGIC CLIP $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540 $ 12.540
82121505
Impresión promocional o publicitaria1CajaTERMOLAMINADO TAMAÑO OFICIOLAMINA TERMOL.TOFIC. 3 229X368 75MC IBICO 100UD $ 9.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.927 $ 9.927
Total Neto $ 85.967
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.334
TOTAL OC $ 102.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.