Orden de Compra. Nº2273-2428-R107 "MATERIALES DE TALLER (RES. N°1300/406)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-2428-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2007
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE TALLER (RES. N°1300/406)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas RESOLUCION Nº 1300/406 DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO PROGRAMA ASUNTOS RELIGIOSOS
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna -1
Impuesto 9061,86
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social QUIMICA LUTROMO LTDA.
R.U.T. 76.120.840-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101703
Materiales educativos individuales10UnidadMateriales educativos individualesCOLOR BEKRO PARA VELAS EN PAQUETES DE 10 GRS. 10 UND. $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780 $ 11.780
44111802
Láminas de dibujo45UnidadLáminas de dibujoLAMINAS PANAL COLORES (VERDE, ROJO Y NATURAL) 45 UND. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
12164502
Esencias o extractos1UnidadEsencias o extractosESENCIAS LIQUIDAS PARA VELAS (FRAMBUEZA, GUINDA, LAVANDA, FELICIDAD Y ROMANCE NAVIDEÑO) $ 13.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.785 $ 13.785
12352208
Ácidos nucleicos1kilogramoÁcidos nucleicosACIDO ESTEARICO $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989 $ 989
12181503
Parafinas5kilogramoParafinasPARAFINA BLANCA BRILLANTE $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
76111505
Servicios de limpieza de telas, género y muebles20Metro LinealServicios de limpieza de telas, género y mueblesPABILO ALGODON SV N°3 $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980
Total Neto $ 47.694
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.062
TOTAL OC $ 56.756


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.