Orden de Compra. Nº2273-2442-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-592-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-2442-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-592-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-592-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y OTROS

*COORDINAR TRABAJOS CON SR. OSCAR CUEVAS FONO 22 3896397

*ACEPTACION ORDEN DE COMPRA : NO SE RECIBIRAN POR PARTE DE ESTE MUNICPIO MERCADERIA O SERVICIOS, SI  EL  PROVEEDOR PREVIAMENTE  NO TIENE ACEPTADA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.

                            

*ENTREGA  DE FACTURAS: BODEGA CENTRAL NO SE CURSARA EL PAGO DE FACTURA SI NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA, Y LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor boliklor
Razón Social RAUL BOLIVAR ESPINOSA
R.U.T. 7.203.195-4
Sucursal boliklor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121710
Señales de tráfico15UnidadMANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES: DE ACUERDO A ANEXO TECNICO AJUNTO EN ANEXO.MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES $ 112.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.