Orden de Compra. Nº2273-2599-SE07 "ART. FERRETERIA (SP. 2000/400)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-2599-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2007
Nombre de la Orden de Compra ART. FERRETERIA (SP. 2000/400)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MEJORAMIENTO BANDEJON ORIENTE PORTO ALEGRE. RESOLUCION DE COMPRA N° 2000/400 SOLICITADO: SR. GUILLERMO CABRERA ORTEGA 134-3052
Proveniente de Licitación 2273-419-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna -1
Impuesto 48008,63
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA IMPERIAL S.A.
R.U.T. 86.394.600-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181802
lentes de protección12Unidadlentes de protecciónLENTES PROTECTOR VERDE $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.916 $ 5.916
46181504
Guantes protectores40UnidadGuantes protectoresPARES GUANTES DESCARNE CORTO $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
46181507
Chalecos de protección20UnidadChalecos de protecciónC HALECO REFLECTANTE ROJO TIPO MAYA $ 1.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.380 $ 36.380
53112101
cubrecalzado o botas de goma de caballero7Unidadcubrecalzado o botas de goma de caballeroPARES BOTA DE AGUA N° 42 $ 3.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.278 $ 26.278
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadCintas adhesivas de protecciónROLLO CINTA PELIGRO 5 KG. $ 10.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.678 $ 20.678
31211906
Rodillos de pintar20UnidadRodillos de pintarRODILLOS LIZCAL CHIPORRO 18 CM. UNI. $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040
31211904
Brochas20UnidadBrochasBROCHAS 3", BROCHA CONDOR 5/8X3UNID. $ 1.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980
47131503
Gamuza o guanterías lavables12UnidadGamuza o guanterías lavablesPARES GUANTES GOMA LARGO $ 443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.316 $ 5.316
11151510
Fibras vegetales1UnidadFibras vegetalesROLLO LIENZA DE 1.000MTS. LIENZA ALGODON 2.5MM. KG. $ 7.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
27111801
Cintas métricas2UnidadCintas métricasHUINCHA DE MEDIR 7 MTS.( STANLEY 8 MTS.) $ 7.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.780 $ 14.780
53112101
cubrecalzado o botas de goma de caballero1Unidadcubrecalzado o botas de goma de caballeroPARA BOTAS DE AGUA N° 43 $ 3.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.754 $ 3.754
31151804
Alambre para grapar10kilogramoAlambre para graparALAMBRE N° 18 $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.290 $ 10.290
31162006
Clavos de alambre25kilogramoClavos de alambreCLAVOS 4" ( CLAVOS CORRIENTES 4"X KILOS) $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.250 $ 15.250
31151804
Alambre para grapar10kilogramoAlambre para graparALAMBRE N° 14 NEGRO $ 978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
11111501
Tierra5kilogramoTierraTIERRA COLOR AZUL $ 1.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.465 $ 8.465
Total Neto $ 252.677
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.009
TOTAL OC $ 300.686


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.