Orden de Compra. Nº
2273-2599-SE07
"
ART. FERRETERIA (SP. 2000/400)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-2599-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-11-2007
Nombre de la Orden de Compra
ART. FERRETERIA (SP. 2000/400)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
MEJORAMIENTO BANDEJON ORIENTE PORTO ALEGRE. RESOLUCION DE COMPRA N° 2000/400 SOLICITADO: SR. GUILLERMO CABRERA ORTEGA 134-3052
Proveniente de Licitación
2273-419-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
-1
Impuesto
48008,63
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
FERRETERIA IMPERIAL S.A.
R.U.T.
86.394.600-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181802
lentes de protección
12
Unidad
lentes de protección
LENTES PROTECTOR VERDE
$ 493,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.916
$ 5.916
46181504
Guantes protectores
40
Unidad
Guantes protectores
PARES GUANTES DESCARNE CORTO
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
46181507
Chalecos de protección
20
Unidad
Chalecos de protección
C HALECO REFLECTANTE ROJO TIPO MAYA
$ 1.819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.380
$ 36.380
53112101
cubrecalzado o botas de goma de caballero
7
Unidad
cubrecalzado o botas de goma de caballero
PARES BOTA DE AGUA N° 42
$ 3.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.278
$ 26.278
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Unidad
Cintas adhesivas de protección
ROLLO CINTA PELIGRO 5 KG.
$ 10.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.678
$ 20.678
31211906
Rodillos de pintar
20
Unidad
Rodillos de pintar
RODILLOS LIZCAL CHIPORRO 18 CM. UNI.
$ 1.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.040
$ 26.040
31211904
Brochas
20
Unidad
Brochas
BROCHAS 3", BROCHA CONDOR 5/8X3UNID.
$ 1.449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.980
$ 28.980
47131503
Gamuza o guanterías lavables
12
Unidad
Gamuza o guanterías lavables
PARES GUANTES GOMA LARGO
$ 443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.316
$ 5.316
11151510
Fibras vegetales
1
Unidad
Fibras vegetales
ROLLO LIENZA DE 1.000MTS. LIENZA ALGODON 2.5MM. KG.
$ 7.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.770
$ 7.770
27111801
Cintas métricas
2
Unidad
Cintas métricas
HUINCHA DE MEDIR 7 MTS.( STANLEY 8 MTS.)
$ 7.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.780
$ 14.780
53112101
cubrecalzado o botas de goma de caballero
1
Unidad
cubrecalzado o botas de goma de caballero
PARA BOTAS DE AGUA N° 43
$ 3.754,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.754
$ 3.754
31151804
Alambre para grapar
10
kilogramo
Alambre para grapar
ALAMBRE N° 18
$ 1.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.290
$ 10.290
31162006
Clavos de alambre
25
kilogramo
Clavos de alambre
CLAVOS 4" ( CLAVOS CORRIENTES 4"X KILOS)
$ 610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.250
$ 15.250
31151804
Alambre para grapar
10
kilogramo
Alambre para grapar
ALAMBRE N° 14 NEGRO
$ 978,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.780
$ 9.780
11111501
Tierra
5
kilogramo
Tierra
TIERRA COLOR AZUL
$ 1.693,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.465
$ 8.465
Total Neto
$ 252.677
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.009
TOTAL OC
$ 300.686
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.