Orden de Compra. Nº2273-262-CM19 "PULSERAS Y TAZONES DECRETO 2000-230 mms AREA 0499"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-262-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-02-2019
Nombre de la Orden de Compra PULSERAS Y TAZONES DECRETO 2000-230 mms AREA 0499
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.07.001.000.000 del sistema 22.07.001.000.000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna Santiago
Impuesto 170960
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Moraga y Bravo Ltda,
Razón Social COMERCIAL MORAGA Y BRAVO LIMITADA
R.U.T. 76.280.971-0
Sucursal Comercial Moraga y Bravo Ltda,
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101905
2239-2-LP15
Tazas para servicio de mesa150 (1224262 )TAZÓN - 1250267(1224262) TAZÓN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(781) ; SERVICIO POR $ 1000(1) $ 1.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.150 $ 267.150
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios10000 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(68) $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
Total Neto $ 947.150
Descuento $ 47.358
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.960
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.070.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.