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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2273-262-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PULSERAS Y TAZONES DECRETO 2000-230 mms AREA 0499 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
170960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Moraga y Bravo Ltda, |
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Razón Social |
COMERCIAL MORAGA Y BRAVO LIMITADA
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R.U.T. |
76.280.971-0 |
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Sucursal |
Comercial Moraga y Bravo Ltda, |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101905 2239-2-LP15
| Tazas para servicio de mesa | 150 | | (1224262 )TAZÓN - 1250267 | (1224262) TAZÓN - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(781)
; SERVICIO POR $ 1000(1)
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$ 1.781,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 267.150
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$ 267.150
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 10000 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(68)
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$ 68,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 680.000
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$ 680.000
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Total Neto
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$ 947.150
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Descuento
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$ 47.358
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 170.960
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.070.752
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.