Orden de Compra. Nº2273-265-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-149-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-265-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-149-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-149-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 7220
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL AVDA. SANTA ROSA Nº 12975 PARADERO Nº 37 FONO 3896941
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor W y P Impresores
Razón Social MARCELA DEL CARMEN WODEHOUSE ESPINOZA
R.U.T. 11.297.950-6
Sucursal W y P Impresores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales50UnidadTALONARIOS ORDEN DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN DUPLICADO DE Nº 5001 EN ADELANTE, CADA TALONARIO DEBE SER DE 50 FOLIOS (ORIGINAL BLANCO Y COPIA CELESTE) CON PREPICADO(SE ADJUNTA MUESTRA).TALONARIOS ORDEN DE CARGA DE COMBUSTIBLE EN DUPLICADO DE Nº 5001 EN ADELANTE, CADA TALONARIO DEBE SER DE 50 FOLIOS (ORIGINAL BLANCO Y COPIA CELESTE) CON PREPICADO(SE ADJUNTA MUESTRA). $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
Total Neto $ 38.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.220
TOTAL OC $ 45.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.