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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2273-2833-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PENDONES ROLLER DC 2612 CPM ASIGNADO AREA 0525 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
9576 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ecoglow |
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Razón Social |
Ecoglow SpA.
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R.U.T. |
76.506.651-4 |
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Sucursal |
Ecoglow |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55101515 2239-2-LP15
| Material de promoción o informes anuales | 4 | | (1154111 )PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177111 | (1154111) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO INCLUYE PORTA-PENDON Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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Total Neto
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$ 56.000
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Descuento
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$ 5.600
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.576
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 59.976
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.