Orden de Compra. Nº2273-3080-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1328-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-3080-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-1328-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-1328-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 380000
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y OTROS

DESPACHO SEGUN LO REQUERIDO

 

ACEPTACION ORDEN DE COMPRA : NO SE RECIBIRANAPOR PARTE DE ESTE MUNICPIO MERCADERIA O SERVICIOS, SI  EL  PROVEEDOR PREVIAMENTE  NO TIENE ACEPTADA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.

 

 

 

ENTREGA  DE FACTURAS: BODEGA CENTRAL NO SE CURSARA EL PAGO DE FACTURA SI NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA, Y LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIAS.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SLIER
Razón Social MARIA ANGELICA SLIER GONZALEZ
R.U.T. 5.082.297-4
Sucursal SLIER
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalSERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DEL EVENTO;CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA,DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES QUE SE ADJUNTAN EN ANEXO.SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DEL EVENTO;CELEBRACION DIA DE LA SECRETARIA $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.000
TOTAL OC $ 2.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.