Orden de Compra. Nº2273-3085-SE07 "REPARACON DE VEHICULO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-3085-SE07
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra REPARACON DE VEHICULO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas GESTION AMBIENTAL RESOLUCION NRO. 1500/385-2007 ID. 2273-422-LE04 ADQ. 159-3505
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social sergio trincado padilla
R.U.T. 6.336.919-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101805
Kits de reparación del motor1GlobalKits de reparación del motorREPARACION CAMION RECOLECTOR MARCA VOLKSWAGEN PTTE. UN-6919, SE ADJUNTA PRESUPUESTO $ 339.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.567 $ 339.567
Total Neto $ 339.567
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 339.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.