Orden de Compra. Nº2273-3206-CM18 "MATERIALES DE ENSEÑANZA-DC.2000-2944-D.AREA 0610-rgo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-3206-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA-DC.2000-2944-D.AREA 0610-rgo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 9846
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios20 (1006923 )ADHESIVO HENKEL SILICONA LIQUIDA 105GR UNIDAD 1024923(1006923) ADHESIVO HENKEL SILICONA LIQUIDA 105GR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.440 $ 15.440
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1007942 )LÁPIZ ARTEL LARGOS 24 COLORES UNIDAD 1025942(1007942) LÁPIZ ARTEL LARGOS 24 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.540 $ 13.540
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad40 (1346504 )PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 4 UNIDAD 1372763(1346504) PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 4 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos40 (1007452 )CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025452(1007452) CARPETA RHEIN CARTULINA PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
60121148
2239-4-LP14
Papel lustre30 (1170890 )PAPEL LUSTRE TORRE IMAGIA 10X10 24 HOJAS UNIDAD 1196929(1170890) PAPEL LUSTRE TORRE IMAGIA 10X10 24 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
44121618
2239-4-LP14
Tijeras20 (1007055 )TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD 1025055(1007055) TIJERAS ISOFIT 305A 5 1/2 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160
Total Neto $ 52.880
Descuento $ 1.058
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.846
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 61.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.