|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2273-3238-R106 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE FERRETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SOLICITADO POR LA SRA. MARIA GUERRERO (S/PNº 1403/250) 122-2156
DESPACHO BODEGA CENTRAL AV. STA. ROSA 12.975 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
11727,75 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
|
|
R.U.T. |
79.862.000-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211904
| Brochas | 10 | Unidad | Brochas | BROCHAS CONDOR 2 1/2" |
$ 740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.400
|
$ 7.400
|
31211904
| Brochas | 5 | Unidad | Brochas | BROCHAS CONDOR 4" |
$ 1.740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.700
|
$ 8.700
|
31211904
| Brochas | 10 | Unidad | Brochas | BROCHAS CONDOR 1 1/2" |
$ 790,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.900
|
$ 7.900
|
31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | Rodillos de pintar | RODILLOS CHIPORRO 18CM. |
$ 1.695,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.950
|
$ 16.950
|
31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | Rodillos de pintar | RODILLOS ESPONJAS 4" 1/2 |
$ 250,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.500
|
$ 2.500
|
31211801
| Quita pinturas y eliminadores de barniz | 10 | Litro | Quita pinturas y eliminadores de barniz | AGUARRAS |
$ 680,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.800
|
$ 6.800
|
31201604
| Cementos de caucho | 1 | Tineta | Cementos de caucho | BEKRON AC 30 AC. |
$ 11.475,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.475
|
$ 11.475
|
|
|
Total Neto
|
$ 61.725
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 11.728
|
|
$ 73.453
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.