Orden de Compra. Nº2273-3238-R106 "ARTICULOS DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-3238-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2006
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SOLICITADO POR LA SRA. MARIA GUERRERO (S/PNº 1403/250) 122-2156 DESPACHO BODEGA CENTRAL AV. STA. ROSA 12.975
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 11727,75
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBrochasBROCHAS CONDOR 2 1/2" $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
31211904
Brochas5UnidadBrochasBROCHAS CONDOR 4" $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
31211904
Brochas10UnidadBrochasBROCHAS CONDOR 1 1/2" $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos de pintarRODILLOS CHIPORRO 18CM. $ 1.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.950 $ 16.950
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos de pintarRODILLOS ESPONJAS 4" 1/2 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz10LitroQuita pinturas y eliminadores de barnizAGUARRAS $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
31201604
Cementos de caucho1TinetaCementos de cauchoBEKRON AC 30 AC. $ 11.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.475 $ 11.475
Total Neto $ 61.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 11.728
TOTAL OC $ 73.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.