Orden de Compra. Nº
2273-324-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-217-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-324-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-03-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-217-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2273-217-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
557038,2
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Envasadora
Razón Social
SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRUEPACK SPA
R.U.T.
76.132.992-8
Sucursal
Envasadora
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
434
Caja
TE, DE 50 UNIDADES CADA CAJA , EN BOLSITAS ROTULADAS.LOS PRODUCTOS DEBERAN TENER COMO FECHA DE VENCIMIENTO A LO MENOS UN AÑO CONTADOS DEDE EL MOMENTOEN QUE SE ENTREGUEN EN BODEGA MUNICIPAL
TE, DE 50 UNIDADES CADA CAJA , EN BOLSITAS ROTULADAS.LOS PRODUCTOS DEBERAN TENER COMO FECHA DE VENCIMIENTO A LO MENOS UN AÑO CONTADOS DEDE EL MOMENTOEN QUE SE ENTREGUEN EN BODEGA MUNICIPAL
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 342.860
$ 342.860
50201706
Café
132
Unidad
CAFE SUCEDANEO TIPO ECCO O CORONADO, EN TARROS DE 150 GRAMOS EN ADELANTE, PRODUCTOS DEBERAN TENER COMO FECHA DE VENCIMIENTO A LO MENOS UN AÑO CONTADOS DEDE EL MOMENTOEN QUE SE ENTREGUEN EN BODEGA MUNICIPAL
CAFE SUCEDANEO TIPO ECCO O CORONADO, EN TARROS DE 150 GRAMOS EN ADELANTE, PRODUCTOS DEBERAN TENER COMO FECHA DE VENCIMIENTO A LO MENOS UN AÑO CONTADOS DEDE EL MOMENTOEN QUE SE ENTREGUEN EN BODEGA MUNICIPAL
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.880
$ 209.880
50131701
Leche o productos de mantequilla
844
kilogramo
LECHE EN POLVO INSTANTANEA , 26% DE MATERIA GRASA . EN PAQUETE DE 1 KILO,PRODUCTOS DEBERAN TENER COMO FECHA DE VENCIMIENTO A LO MENOS UN AÑO CONTADOS DEDE EL MOMENTOEN QUE SE ENTREGUEN EN BODEGA MUNICIPAL
LECHE EN POLVO INSTANTANEA , 26% DE MATERIA GRASA . EN PAQUETE DE 1 KILO,PRODUCTOS DEBERAN TENER COMO FECHA DE VENCIMIENTO A LO MENOS UN AÑO CONTADOS DEDE EL MOMENTOEN QUE SE ENTREGUEN EN BODEGA MUNICIPAL
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.152.200
$ 2.152.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
428
kilogramo
AZUCAR GRANULADA , EN PAQUETE DE UN KILO,PRODUCTOS DEBERAN TENER COMO FECHA DE VENCIMIENTO A LO MENOS UN AÑO CONTADOS DEDE EL MOMENTOEN QUE SE ENTREGUEN EN BODEGA MUNICIPAL
AZUCAR GRANULADA , EN PAQUETE DE UN KILO,PRODUCTOS DEBERAN TENER COMO FECHA DE VENCIMIENTO A LO MENOS UN AÑO CONTADOS DEDE EL MOMENTOEN QUE SE ENTREGUEN EN BODEGA MUNICIPAL
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.840
$ 226.840
Total Neto
$ 2.931.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 557.038
TOTAL OC
$ 3.488.818
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.