Orden de Compra. Nº2273-331-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-54-L109"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-331-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-54-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-54-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Darkitectura
Razón Social Darko Díaz
R.U.T. 10.091.173-6
Sucursal Darkitectura
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111617
Servicios temporales de arquitectura1UnidadSERVICIO DE DISEÑO PLAZA DE LOS NIÑOS EN LA POBLACION SANTIAGO NUEVA EXTREMADURA. NOTA: SE ADJUNTAN BASES TECNICAS. VALOR BRUTO $ 1.380.831.- RETENCIÓN 10% $ 138.083.- VALOR A PAGAR $ 1.242.748.- NOTA: SE ENTREGARÁ BOLETA DE SERVICIOS PROFESIONALES CON SERVICIO DE DISEÑO PLAZA DE LOS NIÑOS EN LA POBLACION SANTIAGO NUEVA EXTREMADURA. NOTA: SE ADJUNTAN BASES TECNICAS. VALOR BRUTO $ 1.380.831.- RETENCIÓN 10% $ 138.083.- VALOR A PAGAR $ 1.242.748.- NOTA: SE ENTREGARÁ BOLETA DE SERVICIOS PROFESIONALES CON $ 1.242.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.748 $ 1.242.748
Total Neto $ 1.242.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.242.748

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.