Orden de Compra. Nº2273-3314-CM18 "Ferretería, Construcción y Electrohogar,D.C N° 3012 CODIGO AREA N° 0225A ear."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-3314-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Ferretería, Construcción y Electrohogar,D.C N° 3012 CODIGO AREA N° 0225A ear.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 530 del sistema 114-05-10-008.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 11135
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121710
2239-10-LP12
Receptáculo multiplicador eléctrico10 (1214300 )ALARGADOR MULTIPLE MICROLAB 1400J 2.1 MTS NEGRO 7 SALIDA UNIDAD 1239800(1214300) ALARGADOR MULTIPLE MICROLAB 1400J 2.1 MTS NEGRO 7 SALIDA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
Total Neto $ 59.800
Descuento $ 1.196
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.135
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 69.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.