Orden de Compra. Nº2273-3394-CM17 "MATERIALES DIDECTICOS(DC.2000-3272)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-3394-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIDECTICOS(DC.2000-3272)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 35517,65
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
RECEPCION DE FACTURA

Informar  a Ud., que  toda Factura debe adjuntarse   al momento de ingresar los productos  a Bodega Municipal,  indicado en las clausulas de la licitación. Lo anterior, por cuanto, dicho Departamento debe verificar  si los productos corresponden y sí su entrega  esta en conformidad, visación que deberá realizar el Jefe de Bodega, para proceder a su tramitación de cancelación

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1273483) LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 0,7 PUNTA FINA ROJO UNIDAD 1299484(1273483) LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 0,7 PUNTA FINA ROJO UNIDAD; Código: 3808159;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
14111507
2239-4-LP14
Papel para fotocopiadora o impresora50 (1337092) PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS UNIDAD 1363285(1337092) PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO BRILLANTE CARTA 170 GR 10 HOJAS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.500 $ 170.500
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad50 (1346546) PINCEL ARTEL ESCOLAR 103 REDONDO N° 4 UNIDAD 1372806(1346546) PINCEL ARTEL ESCOLAR 103 REDONDO N° 4 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
Total Neto $ 190.750
Descuento $ 3.815
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.518
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 222.453


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.