Orden de Compra. Nº2273-3442-CM17 "MAT. FERRETERIA DECRETO 2000-3303 mms"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-3442-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MAT. FERRETERIA DECRETO 2000-3303 mms
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 22323,708
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTACION ORDEN DE COMPRA

Recepción de productos:

No se recepcionarán bienes y/o se ejecutarán los servicios contratados, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra respectiva.

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra.

Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES
R.U.T. 8.112.942-8
Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar6 (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661(915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160
30161509
2239-10-LP12
Tablero de yeso24 (919846) PLANCHA YESO-CARTÓN VOLCANITA Y10MM 1,2X2,4 UNIDAD 934846(919846) PLANCHA YESO-CARTÓN VOLCANITA Y10MM 1,2X2,4 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.520 $ 101.520
Total Neto $ 118.680
Descuento $ 1.187
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.324
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 139.817


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.