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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2273-3442-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. FERRETERIA DECRETO 2000-3303 mms |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
22323,708 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ACEPTACION ORDEN DE COMPRA |
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Recepción de productos:
No se recepcionarán bienes y/o se ejecutarán los
servicios contratados, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado
previamente la orden de compra respectiva.
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Recepción de facturas:
La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por
el total de lo señalado en la orden de compra.
Las entregas parciales o por etapas serán con guía
de despacho.
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Proveedor |
Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" |
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Razón Social |
LIA RAQUEL GRANT CORTES
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R.U.T. |
8.112.942-8 |
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Sucursal |
Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211906 2239-10-LP12
| Rodillos de pintar | 6 | | (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661 | (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.860,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.160
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$ 17.160
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30161509 2239-10-LP12
| Tablero de yeso | 24 | | (919846) PLANCHA YESO-CARTÓN VOLCANITA Y10MM 1,2X2,4 UNIDAD 934846 | (919846) PLANCHA YESO-CARTÓN VOLCANITA Y10MM 1,2X2,4 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.520
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$ 101.520
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Total Neto
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$ 118.680
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Descuento
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$ 1.187
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.324
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 139.817
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.