Orden de Compra. Nº2273-390-AG26 "EX. 8504 COMUNICACION Y DIFUSION - PLAN DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS a compra ágil: 2273-382-COT26 MEMORANDUM 14180 SGL."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-390-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2026
Nombre de la Orden de Compra EX. 8504 COMUNICACION Y DIFUSION - PLAN DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS a compra ágil: 2273-382-COT26 MEMORANDUM 14180 SGL.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140510013 del sistema 1140510013.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 74054,4
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESIONES RISH SPA
Razón Social PUBLICIDAD E IMPRESIONES RISH SPA
R.U.T. 78.045.482-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESIONES RISH SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles112UnidadBolsa de algodón 100%, dimensiones de 38x42 cms con manijas cosidas. *IMPORTANTE: IMÁGENES SON REFERENCIALES, DOCUMENTOS ORIGINALES SERÁN ENVIADOS VÍA CORREO A PROVEEDOR QUE SE ADJUDIQUE COMPRA ÁGIL. SE SOLICITA QUE AL OFERTAR SE ADJUNTE DETALLE Y FOTOGRAFÍAS REFERENCIALES DE PRODUCTOS EN COTIZACIÓN. VER ESEPCIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.080 $ 178.080
82101502
Publicidad en carteles112UnidadLibreta con tapa en cartón kraft y 80 hojas rayadas de 70 g/m², cierre elástico y marcador *IMPORTANTE: IMÁGENES SON REFERENCIALES, DOCUMENTOS ORIGINALES SERÁN ENVIADOS VÍA CORREO A PROVEEDOR QUE SE ADJUDIQUE COMPRA ÁGIL. SE SOLICITA QUE AL OFERTAR SE ADJUNTE DETALLE Y FOTOGRAFÍAS REFERENCIALES DE PRODUCTOS EN COTIZACIÓN. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.680 $ 211.680
Total Neto $ 389.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.054
TOTAL OC $ 463.814


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.