|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2273-410-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-02-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
O-C DESDE 2273-36-L120 d-c 2000-203 mms |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2273-36-L120 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
ANIBAL PINTO N° 12952 PDO. 36 AVDA. SANTA ROSA (TEATRO MUNICIPAL) |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
14820 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANIBAL PINTO N° 12952 PDO. 36 AVDA. SANTA ROSA (TEATRO MUNICIPAL) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Harro Industrial y Energías |
|
Razón Social |
HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.223.013-5 |
|
Sucursal |
Harro Industrial y Energías |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 5 | Galón | ESMALTE SINTÉTICO VERDE GALÓN BRILLANTE VERDE BASE AGUA DEBERÁ TENER ALTA TOLERANCIA A LA LUZ E INTEMPERIE PARA USO PROFESIONAL | Esmalte sintetico verde brillante especial para uso intemperie resistente a sol Renner Coatings |
$ 15.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.000
|
$ 78.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.820
|
|
$ 92.820
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.