Orden de Compra. Nº
2273-476-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-229-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2273-476-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-229-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2273-229-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T.
69.253.800-5
Dirección de Facturación
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna
La Pintana
Impuesto
29239,1
Dirección de Envío de la Factura
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Doenitz limitada
Razón Social
COMERCIAL DOENITZ LIMITADA
R.U.T.
76.630.480-k
Sucursal
Comercial Doenitz limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
Unidad
KILOS DE AZUCAR DE 1 K. C/U
KILOS DE AZUCAR DE 1 K. C/U
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos
300
Unidad
PAQUETES GALLETAS DE 20 C/U (OBSECION, TRITON, MANTEQUILLA, TUAREG, FRAC, CRIOLLITAS, OBLEAS, GRILL, KUKI, VINO, COCO, LIMON, DONA, NIZA, ZELZ)
PAQUETES GALLETAS DE 20 C/U (OBSECION, TRITON, MANTEQUILLA, TUAREG, FRAC, CRIOLLITAS, OBLEAS, GRILL, KUKI, VINO, COCO, LIMON, DONA, NIZA, ZELZ)
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
50201706
Café
2
Unidad
CAJAS CAFE EN SACHET 100 GRS. C/U
CAJAS CAFE EN SACHET 100 GRS. C/U
$ 5.265,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.530
$ 10.530
50201706
Café
1
Unidad
TARRO CAFE 400 GRS. TIPO NESCAFE O SIMILAR
TARRO CAFE 400 GRS. TIPO NESCAFE O SIMILAR
$ 4.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.950
$ 4.950
50201713
Bolsitas de te
8
Unidad
CAJAS TE EN BOLSA 100 UND. TIPO LIPTON O SIMILAR
CAJAS TE EN BOLSA 100 UND. TIPO LIPTON O SIMILAR
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Unidad
JUGO CON BOMBILLA DE 200 CC. SABOR A PIÑA TIPO KAPO O SIMILAR
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
50202304
Jugos y néctar envasados
50
Unidad
JUGO CON BOMBILLA DE 200 CC. SABOR A NARANJA TIPO KAPO O SIMILAR
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
50202310
Agua mineral
27
Unidad
AGUA MINERAL CON GAS 500 CC. TIPO CACHANTUN O SIMILAR
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.210
$ 6.210
Total Neto
$ 153.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.239
TOTAL OC
$ 183.129
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.