Orden de Compra. Nº2273-5-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-780-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-5-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-780-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-780-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 22040
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTACION ORDEN DE COMPRA

Recepción de productos:

No se recepcionarán bienes y/o se ejecutarán los servicios contratados, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra respectiva.

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra.

Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALEJANDRO EGAS
Razón Social ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUNOZ
R.U.T. 7.300.882-4
Sucursal ALEJANDRO EGAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera2CajaTORNILLO DRYWALL # 6 *1" CAJA 1000TORNILLO DRYWALL 6 1 CAJA 1000 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31161508
Tornillos para madera2CajaTORNILLO CAB. LENTEJA AUTO 8*1/2 CAJA 1000uTORNILLO CAB. LENTEJA AUTO 812 CAJA 1000u $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
26111722
Adaptador de batería o accesorios5UnidadBATERIA 9v DURACELLBATERIA 9v DURACELL $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
31162506
Soporte de pared5UnidadTARUGOS FISHER S-6 100 uTARUGOS FISHER S-6 100 u $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
27111508
Sierras10UnidadHOJA DE SIERRA PARA METAL HOJA DE SIERRA PARA METAL $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
31162506
Soporte de pared3UnidadTARUGOS PALOMA S-6 (CAJA 100)TARUGOS PALOMA S-6 CAJA 100 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
27111508
Sierras5UnidadDISCO DE CORTE ESM. ANG 4.5 METALDISCO DE CORTE ESM. ANG 4.5 METAL $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica10UnidadHUINCHA AISLANTE SUPER 33 20 MTSHUINCHA AISLANTE SUPER 33 20 MTS $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
Total Neto $ 116.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.040
TOTAL OC $ 138.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.