Orden de Compra. Nº2273-558-SE23 "700 KIT DE HIGIENE DESDE 2273-131-L123; DEC. 848 EXP. 17338 mms "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-558-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 700 KIT DE HIGIENE DESDE 2273-131-L123; DEC. 848 EXP. 17338 mms
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-131-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.10.013 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 275690
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones500KitKIT DE ASEO: Cepillo dental, pasta dental, máquina de afeitar desechables, shampoo, papel higiénico individual, (incluir bolsa por kit) KIT DE ASEO: Cepillo dental, pasta dental, máquina de afeitar desechables, shampoo, papel higiénico individual, incluir bolsa por kit $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000
53131608
Jabones200KitKIT DE ASEO: Cepillo dental, pasta dental, toalla higiénica, shampoo, papel higiénico individual, jabón (incluir bolsa por kit)KIT DE ASEO: Cepillo dental, pasta dental, toalla higiénica, shampoo, papel higiénico individual, jabón incluir bolsa por kit $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000
Total Neto $ 1.451.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 275.690
TOTAL OC $ 1.726.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.