Orden de Compra. Nº2273-566-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-32-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-566-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-32-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-32-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO N° 12952 PDO. 36 AVDA. SANTA ROSA (TEATRO MUNICIPAL)
Comuna La Pintana
Impuesto 321100
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO N° 12952 PDO. 36 AVDA. SANTA ROSA (TEATRO MUNICIPAL)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y OTROS

No se recepcionarán bienes o servicios si no hubiese aceptado  la orden de compra.

Bodega Municipal sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho.

 

Nota : Para hacer seguimiento del pago deberá ingresar la factura a “MIS PAGOS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clara Rosa
Razón Social CLARA ROSA MALHUE OLGUIN
R.U.T. 7.337.715-3
Sucursal Clara Rosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas130UnidadTORTAS PARA TREINTA (30) PERSONAS, DE DIVERSOS SABORES Y TIPOS: TRES LECHE, MANJAR, CHOCOLATE, PRESENTAR MUESTRA ANTES DEL CIERRE DE LA LICITACION EN PORTO ALEGRE 12.537, piso 1, DESDE LAS 10:00 HRS. Y HASTA LAS 12:OO HRS., Detalle en anexos $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690.000 $ 1.690.000
Total Neto $ 1.690.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 321.100
TOTAL OC $ 2.011.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.