|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2273-614-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-04-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-334-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2273-334-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
5883,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Llallauquen Ltda |
|
Razón Social |
HAGEN CHILE S.A.
|
|
R.U.T. |
78.708.490-7 |
|
Sucursal |
Llallauquen Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
10111302
| Alimento para mascotas | 4 | kilogramo | ALIMENTO PALETIZADO COMPLETO PARA IGUANA JUVENIL | |
$ 7.742,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.968
|
$ 30.968
|
|
|
Total Neto
|
$ 30.968
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.884
|
|
$ 36.852
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.