|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2273-652-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-05-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE VEHICULO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 12975 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
|
|
R.U.T. |
69.253.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
|
Comuna |
La Pintana
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hector Silva |
|
Razón Social |
HECTOR FERNANDO SILVA GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
13.595.254-0 |
|
Sucursal |
Hector Silva |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 47 | Día | ARRIENDO DE VEHICULO POR 24 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO/2010 Y 23 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL/2010 | ARRIENDO DE VEHICULO POR 24 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE MARZO/2010 Y 23 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL/2010 |
$ 20.857,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 980.279
|
$ 980.279
|
|
|
Total Neto
|
$ 980.279
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 980.279
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.