Orden de Compra. Nº2273-669-SE16 "DECRETO DE COMPRA 2000-361 mms."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-669-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-04-2016
Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA 2000-361 mms.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-143-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 91200
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTACION ORDEN DE COMPRA

Recepción de productos:

No se recepcionarán bienes y/o se ejecutarán los servicios contratados, si el proveedor adjudicado no hubiese aceptado previamente la orden de compra respectiva.

Recepción de facturas:

La Unidad de Bodega sólo recibirá facturas  cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado en la orden de compra.

Las entregas parciales o por etapas serán con guía de despacho.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor impresos efemeve s.a
Razón Social IMPRESOS EFEMEVE S A
R.U.T. 96.550.080-4
Sucursal impresos efemeve s.a
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones40000UnidadDIPTICOS EN PAPEL COUCHE DE 90 GRS., A4, 15 CMS * 21 CMS., CARAS A TODO COLOR, EL BOSQUEJO DEL DIPTICO ES SIMILAR AL PUBLICADO, UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA SE ENVIARA AL PROVEEDOR EL NUEVO DISEÑO "CAMPAÑA INCIVILIDADES 2016".DIPTICOS EN PAPEL COUCHE DE 90 GRS., A4, 15 CMS 21 CMS., CARAS A TODO COLOR, EL BOSQUEJO DEL DIPTICO ES SIMILAR AL PUBLICADO, UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA SE ENVIARA AL PROVEEDOR EL NUEVO DISEÑO CAMPAÑA INCIVILIDADES 2016. plazo de entrega 3 dias p $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000
Total Neto $ 480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.200
TOTAL OC $ 571.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.