Orden de Compra. Nº2273-707-SE15 "DECRETO DE COMPRA 2000-697 mms "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-707-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2015
Nombre de la Orden de Compra DECRETO DE COMPRA 2000-697 mms
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-333-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta Rosa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 25764
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

 

DESPACHO  EL OLIVAR 02595,PDO. 47  DE SANTA ROSA, LUNES A VIERNES  DE 8:30 A 14:00 Y   FONO 223896941, ANEXOS 6942 – 6944 – 6943 – 6945.

ACEPTACION DE ORDEN DE COMPRA

ACEPTACION ORDEN DE COMPRA  :

 

 NO SE RECIBIRAN  POR PARTE DE ESTE MUNICIPIO MERCADERIAS O SERVICIOS, SI EL  PROVEEDOR PREVIAMENTE NO TIENE ACEPTADA  LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA  EN EL PORTAL WWW. MERCADOPUBLICO

 

ENTREGA FACTURA

 

BODEGA CENTRAL NO RECIBIRA FACTURAS SI  NO SE COMPLETA EL TOTAL DE LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA, Y A LAS ENTREGAS PARCIALES O POR ETAPAS SOLO SERAN CON GUIA DESPACHO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DINAR S.A.
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S A
R.U.T. 99.568.810-7
Sucursal DINAR S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151901
Casinos120UnidadSOPAIPILLAS MAPUCHESSOPAIPILLAS MAPUCHES VALOR UNITARIO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
90151901
Casinos120UnidadCATUTOSCATUTOS VALOR UNITARIO $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
90151901
Casinos80UnidadPAN AMASADOPAN AMASADO VALOR UNITARIO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
90151901
Casinos1UnidadPEBRE MAPUCHE (CONTIENE TOTAMTE, CEBOLLA,MERKEN, CILANTRO, AJO)1 KILO DE PEBRE VALOR UNTARIO $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
90151901
Casinos1UnidadCAFE MAPUCHE (CAFE DE TRIGO)CAFE MAPUCHE DE TRIGO VALOR UNITARIO $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
90151901
Casinos10UnidadMUDAYMUDAY LITRO VALOR UNITARIO $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
90151901
Casinos4UnidadMERMELADAS DE FRUTAS DE DIVERSOS SABORES EN SACHET DE 250 GR. APROX.MERMELADAS DE FRUTAS SACHET 250 GRS. VALOR UNITARIO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
90151901
Casinos4UnidadYERBA MATEYERBA MATE VALOR UNITARIO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
90151901
Casinos80UnidadBROCHETAS DE 25 CMS APROX. DE CERDO AL MERKEN CON PIMENTONBROCHETAS DE 25 CMS APROX COMO SE SOLICITA. VALOR UNITARIO $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
Total Neto $ 135.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.764
TOTAL OC $ 161.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.