Orden de Compra. Nº2273-724-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-393-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-724-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-393-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-393-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PINTANA ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 12975
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna La Pintana
Impuesto 35973,08
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

A BODEGA MUNICIPAL AVDA. SANTA ROSA Nº 12975 PARADERO Nº 37 FONO 3896941

LUNES  A MIERCOLES DE 08:30 A 17:30 HRS.

JUEVES DE 08:30 A 14:00 HRS.

VIERNES DE 08:30 A 16:30 HRS.

EXCEPTO DE 14:00 A 15:00 HRS. POR HORARIO DE COLACIO. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAGNETIC S.A.
Razón Social MAGNETIC S A
R.U.T. 96.564.260-9
Sucursal MAGNETIC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser4UnidadIMPRESORA LASERJET B/N P1102W.IMPRESORA LASERJET B/N P1102W. $ 47.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.332 $ 189.332
Total Neto $ 189.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.973
TOTAL OC $ 225.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.