Orden de Compra. Nº2273-859-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-147-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-859-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-147-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-147-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema 1534.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna Santiago
Impuesto 18329,3
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y OTROS

No se recepcionarán bienes o servicios si no hubiese aceptado  la orden de compra.

Bodega Municipal sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nollos SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORAS NOLLOS SPA
R.U.T. 76.854.822-6
Sucursal Nollos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas30UnidadESPONJA VIRUTEX LISA ECONOMICA O SIMILAR.Esponja virutex lisa $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA O SIMILARDesinfectante Igenix Aerosol lavanda $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.460 $ 32.460
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑO ABSORVENTE DE LIMPIEZA O SIMILAR.Paño multiuso tipo danzarina $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO CLOROX HUMEDO DESINFECTANTE O SIMILAR.Frasco toalla desinfectante virutex 35 unid $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.940 $ 26.940
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO GEL IGENIX 900 ML. LAVANDA O SIMILAR.Cloro gel Igenix lavanda 900 ml $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.380 $ 23.380
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVA CLASICA 12 MTS. O SIMILAR.Toalla nova clasica 12 m $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 96.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.329
TOTAL OC $ 114.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.