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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2273-879-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-07-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 2273-365-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
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R.U.T. |
69.253.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
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Comuna |
La Pintana
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Impuesto |
199262,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Martín |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA JUANA CATALDO E HIJO SPA
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R.U.T. |
76.132.677-5 |
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Sucursal |
Martín |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24101712
| Cintas transportadoras | 3500 | Metro Lineal | CINTA DE PELIGRO X 0.13 MTS. DE ANCHO | |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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31162005
| Clavos para tejados | 45 | kilogramo | CLAVOS DE 4" | |
$ 1.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.750
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$ 87.750
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40142326
| Separadores de tuberías | 30 | Unidad | SEPARADOR RUEDA ENCOFRADO 20 MM. | |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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42143601
| Chalecos y chaquetas de sujeción | 20 | Unidad | CHAELCOS GEOLOGOS REFLECTANTES COLOR ROJO | |
$ 9.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 196.000
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$ 196.000
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21101513
| Discos | 50 | Unidad | DISCO DIAMANTADO TURBO 7" | |
$ 12.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 1.048.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.262
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$ 1.248.012
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.