Orden de Compra. Nº2273-928-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-151-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2273-928-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2273-151-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2273-151-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.09.10.002.009 del sistema 116.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA
R.U.T. 69.253.800-5
Dirección de Facturación Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
Comuna Santiago
Impuesto 367650
Dirección de Envío de la Factura Los Tilos N° 037, ref. Paradero 47 Santa Rosa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO Y OTROS

No se recepcionarán bienes o servicios si no hubiese aceptado  la orden de compra.

Bodega Municipal sólo recibirá facturas cuando la entrega de los productos sea por el total de lo señalado. Las entregas parciales serán con guía de despacho.

 

Nota : Para hacer seguimiento del pago deberá ingresar la factura a “MIS PAGOS

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Andres
Razón Social Contenedores Arqbox limitada
R.U.T. 76.127.908-4
Sucursal Jorge Andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201803
Unidades para contenedores1UnidadCONTENEDOR MARITIMO DE 20 PIES CON TRASLADO Y DESCARGA. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO.CONTENEDOR MARITIMO + PUERTA Y PINTURA $ 1.935.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.000 $ 1.935.000
Total Neto $ 1.935.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.650
TOTAL OC $ 2.302.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.